关于加强行政事业单位合同管理内部审计的思考随着各行政事业单位经济活动日益增多,合同管理过程中出现的问题层出不穷,合同管理成为部门内...
在全市教育经费管理和内部审计会议上的讲话尊敬的各位同志:今天,我们召开全市教育经费管理和内部审计会议,这是贯彻落实党中央、国务院关...
关于新时代国有企业内部审计转型调查研究报告党的十八大以来,党中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加...
新时代国有企业内部审计转型的调查研究党的十八大以来,党中央高度重视内部审计工作,习近平总书记在中央审计委员会会议上指出,要加强对内...
2024 年度内部审计业务指导和监督工作实施方案2024 年,xx 区内部审计业务指导监督工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思...
内部审计中常见的会计舞弊手段:应收账款、其他应收款、应付账款和应付职工薪酬一、应收账款常见的错弊:1.入账金额不正确:应收账款入账金...
内部审计中常见的会计舞弊手段:实收资本、资本公积、留存收益、主营业务收入和其他业务收入实收资本、资本公积和留存收益一、实收资本常见...
集团对分子公司项目投资,内部审计 5 大优化措施市场经济的飞速发展给集团企业的管理带来了困难,也逐步增加了对下属分公司的管理难度,...
基于人际关系的内部审计沟通技巧内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它往往需要不同的沟通方式去...
X 县审计局 2023 年内部审计工作总结2023 年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进...
区卫健系统 2024 年度内部审计工作计划一、总体目标内部审计要永葆“审计卫士”初心,切实增强政治责任感、历史使命感,依法全面履行内部...
市教育系统 2024 年内部审计工作计划为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,提高教育经费使用效益,强化对学校各方面内部管理的监...
关于公立医院内部审计的若干思考当前,公立医院的综合医疗改革正在持续深入推进,公立医院内部审计部门是医院规范经济活动、强化内部控制防...
集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切...
集团内部审计,到底该用何种管控模式?(参考)一、集团企业内部审计组织架构的影响因素有哪些?在具体的管理实践中,集团企业内部审计组织...
国有企业采购内部审计应重点关注三个环节国有企业在采购中遵循公开、公平、公正原则择优选择货物、服务供应商,节约了大量资金,提高了资金...
2026年上半年全面从严治党暨党风廉政建设工作总结463
国企纪委2026年上半年党风廉政建设和反腐败工作总结784
医院党委2026年上半年落实党风廉政建设责任制暨党风廉政建设工作总结报告636
习近平基层工作方法重要论述党课512
单位树立和践行正确政绩观学习教育工作总结358
在XX市统战工作座谈会上的讲话177
2026 年上半年意识形态工作总结3987
在XX市市乡两级人大换届选举工作动员部署会议上的讲话861
组织部长在县委理论学习中心组党建思想专题研讨会上的发言801
主题教育读书班发言:在深学细悟、笃信笃行上走在前、作表率1305页
关于2026年开展树立和践行正确政绩观学习教育工作的总结报告2520页
(32篇)政绩观学习教育开展情况经验总结7510页
2026年8月第一议题、“三会一课”和主题党日活动推荐主题5420页
公司党委2026年上半年党风廉政建设和反腐败工作总结8740页
在党委理论学习中心组学习会议上的研讨发言(深入学习贯彻党建思想)党政机关版2220页
在理论学习中心组党建思想专题研讨学习会上的发言材料 (2)1620页
国企2026年上半年党风廉政建设和反腐败工作情况报告5910页
学习党建思想研讨发言材料汇编16篇6760页
中国人民银行重庆市分行:构建科技金融三项机制 科技创新中心助力建设3630页
(88篇)学习党建思想理论中心组研讨发言汇编5920页

